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公司购买,「天猫一般纳税人避税」 淘宝商城店铺(一般纳税人)要交哪些税?对大学生是否有税收优惠?...
发布者:松汇智企 点击: 发布时间:2021-02-20

天猫一般纳税人避税: 淘宝商城店铺(一般纳税人)要交哪些税?对大学生是否有税收优惠?...

要交的税: 1:增值税 3%(你去申请换3%的小规模纳税人,淘宝店用一般纳税人要死人的17%税率) 2:企业所得税(核定征收)7%应纳税率 25%税率 3:城建税 增值税*5% 4:教育费附加 增值税*3% : 5:地方教育附加 增值税*2% : 6:水利建设基金 销售额*0.1% : 7:印花税-购销合同 销售额*0.03% 因为商城需要法人资格才能申请,所以这些税从税法上来说是必须要缴纳的,不过目前对淘宝的征管不严格,也没人来查,但是以后查起来有少交税款的,就要补税然后罚款加滞纳金。不过那应该很久以后的事了。 还有就是大学生税收优惠的,就算了吧。估计签字审批都跑死你。 收起回答

天猫一般纳税人避税: 关于淘宝商城税收的问题,如何合理避税!

你是核定征收的小规模纳税人吧, 你开多少发票,不管你的费用有多少,都是要缴纳3%的增值税及附加税,也就是说,20万的收入不止缴纳6000,还要缴纳增值税附加,如果是注册在市区,就是6000*13%, 当然还有企业所得税,也是收入*税务局给你核定的税率*25% 你要考虑的是:你进货时有发票吗,是可以开增值税专用发票还是3%的普通发票? 现在的条件是:年销售额工业企业50万元以上,商业企业80万元以上,你不申请一般纳税人也要强制成为一般纳税人的。 如果你的供应商可以开具增值税专用发票,你最好申请查账征收,这样税率是增加到17%,但是进来的货所产生的税是可以认证抵扣的,且无利润时,就不用缴纳企业所得税了 收起回答

天猫一般纳税人避税: 想开天猫,请问关于税务怎么处理?有些是开增值税的,有些开国税局...

展开全部 对于应税货物是要向国税缴纳增值税的,一般纳税人适用税率17%,小规模纳税人适用3%的征收率,通常说的开增值税是指开增值税专用票,一般是一般纳税人才能开具,增值税专用票体现的税金是可以作为接收票据者的进项税抵扣,所谓“开国税的”其实就是指的开增值税票,只是增值税票除了有增值税专用票以外还有增值税普通票,普通票是不能作为进项税抵扣的。从纳税讲,只要是实现销售就应该计算应纳税金,一般纳税人按销售金额/(1+17%)x17%计算销项税,抵扣取得的进项税,差额为当期应缴纳的增值税。如果是小规模,应纳税额=含税销售额/(1+3%)*3%,除缴纳增值税外还需要以应纳增值税作为计税基数计算应缴纳的城建税、教育附加费、地方教育费附加费向地税申报缴纳。... 收起回答

天猫一般纳税人避税: 刚开了2个月的天猫,突然发现这个税收有点高呀,求高手支招-百度知道

展开全部 先要明确一个问题,一间店定额在起征点以下的,增值税可以不交,就交点地方税。这个起征点多少,各地都不一样的,你要去问下税务(国税和地税都要问下)其次,你要在确定你的店有没可能被定在起征点一下,有把握被定在起征点下的,那就去搞三个营业执照。 要是没把握被定起征点一下的,你就办一个营业执照,然后里面的营业项目把你要做的三家店的生意都加上,再和税务的关系搞好点,这样因为你缴税的户头只有一个,定额可以比三家店合起来少点. 现在从事经营活动,关键是生意不好做,而不是税收的问题。比如从事商业活动,如果你是增值税小规模纳税人,征收率为3%,就是按照一般纳税人,才征收增值额的17%(从目前大多数纳税人的情况看到,税负不足2%)。实际算一算并不多。如果生意好了,销售上去了,税能有多少。所以重要的还是要想办法做好销售、扩大销售渠道。销售不好,又是定税,才感觉到税负很重。 从事的都是商业零售,那就是属于增值税的征收范围,你就看每个店的销售是不是都在你们省规定的增值税的起征点以下,如果不是你跟国税提下,能不能把每个店的销售都定在起征点下,这样你就把你的三个店办三个营业执照,三个要不同的负责人,在税务办税务登记是根据你的身份证办的,如果是一个人的身份证那国税还是按一个店来征收的,不管你单个店是不是在起征点以下。... 收起回答

天猫一般纳税人避税:关于小规模纳税人和一般纳税人,纯菜鸟,求解疑?????

背景:本人注册的公司属于小规模纳税人。


第一部分,关于小规模纳税人的


先说最主要的两个大头:增值税和企业所得税

- 增值税:全额征收3%

- 企业所得税:差额征收25%

两个大头之外,还有各种杂税,我们就通称为杂税好了,全部加起来约占全额的1%

- 杂税:约全额1%

小结:4%和25%,即全额的4%和差额的25%。记住这两个数字就可以了
(为了方便记忆计算,咱们把这1%和3%合并在一起)


什么意思呢,我举个粟子说明。
首先我按最正规的情况举例,然后再按其他情况举例。


例子1(完全如实上报)

A企业,是小规模纳税人,今年销售额100万,收入全部走的是公账,货物成本80万,有成本发票,其他营业成本10万。

- 增值税:100万*3%=3万

- 杂税:100万*1%=1万

- 企业所得税:10万*25%=2.5万(100万-90万=10万)


例子2(挣了钱反而倒贴的情况)

B企业,是小规模纳税人,今年销售额100万,收入全部走的是公账,货物成本80万,没有成本发票,其他营业成本10万。

- 增值税:100万*3%=3万

- 杂税:100万*1%=1万

- 企业所得税:(100万-10万)*25%=22.5万(对不起,谁让你没有成本发票)


例子3(没利润,不用交企业所得税)

C企业,是小规模纳税人,今年销售额100万,收入全部走的是公账,货物成本80万,有成本发票,其他营业成本20万。(其他营业成本是可以合理避税的,做账时可以做高点。)

- 增值税:100万*3%=3万

- 杂税:100万*1%=1万

- 企业所得税:(100万-100万)*25%=0万 ,没利润不用交企业所得税


例子4(注意走的是私账)

D企业,是小规模纳税人,今年销售额100万,收入全部走的是私账,货物成本80万,没有成本发票,其他营业成本10万。

- 增值税:如果忘记了报税,0元,我知道你不是故意的,只是忘记了。

- 杂税:如果忘记报税,0元

- 企业所得税:如果忘记报税,0


小结:1、只要走公账,那就会被监管到。2、小规模纳税人,增值税全额征收,不可用进项成本抵消应税额。只要走公账,增值税是必收的,国家才不管你盈利不盈利。3、企业所得税,可以用进项成本、营业成本抵消应税额。和企业利润有关,会计懂怎么做账的。

上述4个例子,都是ABCD企业不用开发票给消费者的情况。一旦开发票了,也是要上税的。小规模纳税人一季度9万免费额度,超了就要全部上税,开票收3%的税。具体看你方企业开票情况了。

然后现在小规模还有一些税收优惠,比如企业所得税,2017年有减免,交15%就可以了。更多的问代理注册公司的人。


第二部分,关于一般纳税人的(这块我懂不多,交由专业人士来讲)


首先,

一般纳税人,也算是实力的一种表现。要和大公司做生意,一般都要是一般纳税人,因为大公司需要的是增值税专用发票!!划重点!!是专票!!!小规模纳税人开不了这种发票。所以,选择注册小规模,还是一般纳税人,要看你的业务对象是谁。


然后,

一般纳税人,和小规模纳税人,最大的不同是,增值税是实行差额征收17%,进项成本可以抵扣应税额度。


最后,

小规模纳税人,连续12个月,营业额达到500万,就必须变更为一般纳税人。


第三部分,从利润的角度来考虑选择注册哪个类型


首先强调,是基于本人企业的毛利来推导的,不一定有普遍性。

毛利率和税收占比之间的关系,从个人情况来看,当毛利率高于13%时,小规模纳税人,可以交更少的税,剩更多的钱。这图中的毛利率是税后毛利率,扣除了增值税的哈,因为税率不一样,所以毛利率有差别。

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第四部分,回答楼主的问题,只能回答我懂的。


2、小规模纳税人征税一共是百分之几?

答:- 增值税:全额征收3% ;杂税:约全额1%;企业所得税:差额征收25%

3、一般纳税人征税一共是百分之几?

答:- 增值税:差额征收17% ;其他不清楚

5、小规模纳税人是按照营业额来划分的吗?多少万以下可以成为小规模纳税人?

答:连续12个月营业额在500万以上,必须变更为一般纳税人。


需要解释一下的是,我回答的时间是2017年,所以是上文的例子2017的政策下的情况,如果政策有变,请以最新的政策为准。另外,我不是一个会计师,所以可能会存在理解有误的地方,有误的地方,请评论区指正,谢谢各位看官。

发布时间:2017-10-11

天猫一般纳税人避税:天猫一般纳税人可以变更为小规模纳税人吗?平台对纳税资格变更有没有要求?

这个变更和天猫没关系,只跟税务局有关,根据《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》的规定:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元的一般纳税人,在2019年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人。不过具体需咨询税务机关。

天猫一般纳税人避税:天猫店节税避税怎么做?易账通电子账户减轻企业税额负担

天猫商家想要节税,但资金太大。两种方案解决,可以一部分通过贷款,一部分通过银行电子账户+代付。传统银行的三大业务是“存、贷、汇”,即存款、贷款和汇款,代收代付就属于典型的“汇”的范围。

根据财税[2016]36号附件二《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第四项第三点:纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。所以天猫商家通过贷款节税,但资金太大,无法从根部解决天文数字般的高额税金。

企业节税的目的主要有两个:一通过节税,使企业达到绝对减轻税额负担、相对减少税收比例、延缓纳税时间。从而达到企业经济利益的最大化。二是规避税务风险,企业节税是在税法所允许的范围进行,这样就有效地规避了税务风险,实现税收零风险的目的。

给大家详细讲讲易账通电子账户如何解决天猫商家常见的税务问题?首先我们先知道天猫商家常见的税务问题有什么?

1.发票虽微,却非小事

纳税人资格一般分为纳税人和小规模纳税人。一般纳税人可以开具增值税专用发票和普通发票,而小规模纳税人只能开具普通发票。两者的税收计算方法不同。

关于天猫商家的缴税问题也是头大,要知道企业商家如果没有会计证自己是没法报税的;商城只能提现不能转账,提现的都是自己的公司账户,那么只要钱进账户就产生了税务;需要缴纳每月的增值税,每季度的企业所得税;就目前的征管体制和状况来说,不管线上线下销售,只要开了票的收入都要交税。

但是就法理来说,不管线上线下开票不开票,都需要照章纳税;不交税不代表税务局监管不到,同时他们也有追缴税款的权利。另外天猫不允许个体户入驻,天猫商家则需要缴纳企业所得税,不同于的是淘宝不缴纳企业所得税但是要缴纳个人所得税。

因为天猫商家与淘宝商家不同,每年年底需要给天猫开发票,所以天猫运营还需要了解工商税务方面的知识。比如发票,发货时间,七天无理由售后,这些在淘宝不是必须的,但在天猫是必须的。

天猫店比淘宝店更容易获得活动,所以天猫运营需要更懂得各个活动规则。另外,天猫店的每一笔销售都是要给天猫提成的,所以在做任何推广时都需要把这些计入成本。

因此,作为电商老板,一定要记住,尤其是天猫、京东商家进货一定要开票。在这种情况下,一旦被税务关注,缴税难题也就接踵而至。

2.资金公户对私户,别让涉税风险害了你

涉税风险说来就来,就有相当一部分天猫商家,其产品来自厂商,因此经常出现没有发票的情况。由于没有发票,即使有采购记录,该项支出也不会被税务部门计入成本。这样企业就会陷入“收入流入水视同收、支出流水不计入成本”的窘境。因此,天猫经营销售收入需要缴纳13%的增值税,并缴纳25%的企业所得税。

假设以1000万计算,企业需要缴纳1000万×13%=130万的增值税,并缴纳1000万×25%=250万的企业所得税,这样下来,企业一共需要缴纳380万!

当然,如果这项资金最终要转入企业老板的个人账户,资金走到公户出到私卡不缴纳税,遭遇税务稽查不说,若每个股东分红还要缴纳20%的个人所得税(分红个税),崩溃不崩溃?

解决方式——易账通电子账户从企业收付款难题进行“天猫节税”

企业要想做到全部用公账对外收支实际上是非常难的,这就产生了私账收付款问题的处理。

由于国家法律政策规定不允许用私账收付款处理,所以易账通电子账户作为银行的一款安全又便捷的代付产品,发挥了自身的优势,帮助企业解决收付款产生的一系列问题。

我们通过其操作流程可看出,通过几大流程节点就能够奠定企业商家通往合规经营的成功道路越来越清晰。

从支付流程来看,通过电子银行账户支付一般需经过如下步骤:企业(商户)提供公司资料进行申请→审核通过→下操作后台→后台开通企业虚拟公户→绑定商家企业支付宝→由商家支付宝直接提现资金→易账通虚拟账户→充值资金到第三方支付机构的代付→最终结算到企业指定账户中。

支付手段是互联网服务的基础设施,亦是所有互联网商业模式最终变现的方式。而第三方支付机构基础设施地位的凸显,还要归功于其对电商中效率与安全两大问题的解决。

此外,易账通电子账户不仅针对天猫商家节税,还包括京东等国内知名电商平台,随着第三方支付的迅速发展,将核心定位在助力解决天猫、京东企业商家收付款的问题,进而侧重研究解决企业的税务成本问题。

【松汇智企】提供代理记账、公司(工商)注册及税收筹划等企业财税服务等问题,请咨询客服或添加客服微信(WDYY809),松汇智企提供一对一服务,免费沟通帮您解决财税难题。

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